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2020年煙草案審個人總結(jié)

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審計工作總結(jié)監(jiān)察審計科在廠部的正確領導下,在公司審計部的具體指導下,認真貫徹落實公司年初審計工作會議精神,圍繞“以進一步促進規(guī)范管理為核心,以專項審計為抓手,以全面審計“回頭看”抓整改落實為重點,狠抓流程建設和制度執(zhí)行,以全面推進審計信息化建設為依托,認真探索審計監(jiān)督的方法、途徑和手段,強化內(nèi)審服務意識,加強日常審計監(jiān)督,實現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標,突出抓好嚴管理、促規(guī)范、突重點、強素質(zhì)各項工作落實。以“著力提高日常監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊伍建設能力”為首要任務,注重提高審計工作質(zhì)量,強化服務大局意識,較好地履行了監(jiān)督與服務職能,在突出抓好全面審計工作、扎實開展工程項目審計、強化日常審計監(jiān)督和提高隊伍建設等方面取得了良好成效。

現(xiàn)將2020年度審計工作總結(jié)如下

一、工作目標完成情況

今年我科把著力抓好全面審計整改落實作為一件頭等大事,全力以赴做好我廠的全面審計整改落實工作。全年完成各項審計任務62項,其中:開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計及工會經(jīng)費收支審計等專項審計5項,開展預算資金申報審核和工程投資預結(jié)算審計等日常審計57項;參與工程項目和物資采購招投標、詢價、價格談判164次,參加物資采購和工程項目驗收134次,審核登記備案各類經(jīng)濟合同184項,發(fā)表各類宣傳報道47篇,參加各類培訓151人次。

二、主要工作開展情況

(一)審計工作呈現(xiàn)出“四大亮點”第一,各級領導更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工作,規(guī)模大、范圍廣、任務重、要求高,各級領導重視是搞好全面審計工作的關(guān)鍵。廠長親自擔任全面審計自查工作第一責任人,廠領導班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實,高位推動給力,是確保我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實效的關(guān)鍵,也是我廠今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。

第二,內(nèi)審人員團隊建設明顯進步。

廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監(jiān)察審計科工作,為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作,我科每個星期利用兩個半天時間對他們進行業(yè)務培訓,使新同事逐步掌握了企業(yè)文化、企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設及審計工作職能等方面的知識,并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人員專業(yè)知識培訓的同時,積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘上崗,我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察,一名選拔為監(jiān)察審計科副科長,一名確定為業(yè)務骨干和后備人才。

第三,基建維修結(jié)算審計成效顯著。

針對部分基建維修結(jié)算送審單價采用估價、簽證價或市場價,規(guī)避工程造價定額,造成結(jié)算金額偏高等不合理情況的出現(xiàn),我科及時向廠領導匯報并得到領導的重視與支持,經(jīng)黨政聯(lián)席會研究決定,要求相關(guān)部門對部分項目進行復驗。

我科多次同施工方溝通,把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套2用定額計價或重新估價(議價),促使施工單位將22項零星基建維修項目結(jié)算原送審金額84.59萬元降至63.09萬元重新報送審計,核減21.5萬元(核減率達25.42%)。這些成效的取得,主要是我科對基建工程項目結(jié)算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進行了大膽嘗試與探索。

一是取得領導的重視與支持,為這項工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保障;二是通過與施工方多次溝通形成共識,把以往工程審計結(jié)果的強制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認同和自覺性遵循,有效地避免了同類問題反復出現(xiàn)。

第四,審計理論研究取得新的突破。

一是審計論文發(fā)表上取得了零的突破,我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程跟蹤審計”的專業(yè)學術(shù)論文。二是宣傳報道工作取得新的突破,全年發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇),進一步提高了業(yè)務部門對審計工作的認知度與認同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破,我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢,將工程投資、物資采購項目按概(預)算金額進行ABC科學分級,突出重點,以點帶面,推進實施項目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述,促使各職能部門的權(quán)力運行固化到業(yè)務流程,使流程信息化,通過對各業(yè)務流程信息化再監(jiān)督,從而加強了權(quán)力部門和責任人的自律意識,確保了權(quán)力運行的規(guī)范。

(二)審計工作上水平取得了一定成效1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重,著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認真開展全面3審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求,我科及時組織開展了全面審計“回頭看”檢查工作,主要檢查全面審計工作是否到位、存在的問題是否充分暴露、有無遺漏,檢查對存在的問題從制度和監(jiān)督方面是否有效杜絕,檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況和整改效果。對“回頭看”檢查中發(fā)現(xiàn)的二個遺漏問題,要求相關(guān)部門落實整改措施。

二是結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案開展全面審計再檢查工作。

為切實鞏固全面審計工作取得的成果。

我科會同財務管理科聯(lián)合開展了以結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計再檢查工作。從檢查情況來看,我廠全面審計工作成效明顯,內(nèi)控制度得到進一步完善,員工規(guī)范意識得到了進一步增強。三是全力以赴抓好全面審計整改落實工作。為確保全面審計工作取得實效,我廠始終高度并認真按照公司復查要求,加強領導,提高認識,精心組織實施全面審計整改落實工作。在狠抓落實方面主要采取了如下措施:一是嚴格對照《全面審計自查工作部門承諾書》,層層落實工作責任;二是建立整改落實督辦制度,針對查擺的問題進行梳理剖析,下達全面審計復查發(fā)現(xiàn)問題整改落實督辦函,要求各相關(guān)部門及時組織整改,明確整改限期,落實相關(guān)責任人,對尚未整改落實的問題實行月報制,直至所有查擺問題全部整改落實到位。目前,除歷史遺留欠款問題一時難以整改到位外,其他查擺問題均能得到有效整改落實。

2、扎實開展專項審計工作。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營狀況進行了審計。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況、財務管理等方面展開審計,對職工食堂提出了“加強財務審核工作,杜絕假發(fā)票、原4料食品集中采購,并進行招投標、嚴把原料食品采購的市場詢價、驗收關(guān)、加強原料倉庫管理,避免食品原料霉爛變質(zhì)、規(guī)范流程,完善制度、完善膳委會制度,履行膳委會職責”等六項審計意見,審計建議得到了后勤管理科的重視,并認真組織整改落實。并由于后勤管理科負責人調(diào)離,對職工食堂今年1-7月份的經(jīng)營情況進行了審計,針對存在的問題提出了審計管理建議八條,促進了職工食堂經(jīng)營行為的進一步規(guī)范。二是對工會二○一一年度經(jīng)費收支情況進行了審計,提出審計管理建議三條,進一步規(guī)范了工會經(jīng)費的使用管理。

3、積極開展“兩項工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項工作”執(zhí)行督導實施方案的要求,由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成檢查組,對我廠今年實施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理等事項執(zhí)行情況進行檢查。為企業(yè)進一步規(guī)范權(quán)力運行、不斷健全制度、完善內(nèi)控,提供審計服務。

4、加強基建工程項目審計。全面加強企業(yè)基建工程項目、零星維修項目審計工作。監(jiān)察審計科始終把嚴管理、促規(guī)范貫穿到基建項目審計工作中,以規(guī)范項目流程、加強招投標監(jiān)督、控制價審核、監(jiān)督隱蔽工程驗收、項目預結(jié)算審計等為重點,切實履行監(jiān)督職責,提高服務質(zhì)量;在重大基建工程項目實行“五環(huán)節(jié)”(概算審計、招標控制、過程監(jiān)督、業(yè)務初審、結(jié)算審計)審計模式。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項,送審金額383.26萬元,累計核減35.16萬元,核減率9.17%。

5、強化日常審計監(jiān)督與服務。一是注重預算資金的審核質(zhì)量。5每月月初對當月預算資金申報和上月預算資金執(zhí)行情況進行審核。

注重預算資金申報依據(jù)、申報進度和申報合理性;注重預算資金執(zhí)行情況的偏差和執(zhí)行率;確保資金預算的嚴肅性,為企業(yè)預算資金管理提供內(nèi)審服務。

二是加強對企業(yè)招投標和物資驗收事項的監(jiān)督。對企業(yè)招投標和物資驗收事項進行監(jiān)督,在監(jiān)督過程中注重流程、注重細節(jié)、注重執(zhí)行、注重效率。全年參與招標、詢價、競爭性談判和零星工程定價等監(jiān)督活動164次,參與基建工程和物資采購驗收監(jiān)督活動134次。三是審查各類經(jīng)濟合同,防范企業(yè)潛在風險。按照合同管理辦法和相關(guān)規(guī)定,對企業(yè)各類經(jīng)濟合同的簽訂進行審計登記備案。全年審核各類經(jīng)濟合同184項,累計審核合同總價款達2573.56萬元。

三、存在問題與改進措施

在取得成績的同時,我們也清醒地認識到,面對企業(yè)發(fā)展對審計工作的需求,我們還有大量工作要做,還存在著許多問題亟待解決,必須在今后的工作中努力加以改進與完善。

存在問題一:在處理規(guī)范與效率二者關(guān)系上有待更為準確的把握。

改進措施一:一是加強制度學習,熟知各項規(guī)章制度及業(yè)務流程要求,二是加強溝通協(xié)調(diào),做好審計優(yōu)質(zhì)化服務,三是創(chuàng)新工作方法,工作重心前移,及時處理好工作中出現(xiàn)的問題,四是不斷提高內(nèi)審人員的使命感與責任心,從而進一步深入構(gòu)建嚴格規(guī)范、管理有序、注重效率、高效執(zhí)行的監(jiān)管體系。

存在問題二

在提高內(nèi)審人員整體工作水平上尚需更為有力的舉6措。

改進措施二:一是加強自身學習與專業(yè)培訓,二是通過實戰(zhàn)練兵提高審計工作能力,三是借助上饒市內(nèi)審協(xié)會平臺,加強與當?shù)卣畬徲嫏C構(gòu)的技術(shù)交流,四是做好“傳、幫、帶”工作,不斷提升內(nèi)審人員的整體工作水平。

總的來說,我科今年圍繞積極發(fā)揮審計職能作用、把握審計工作方向、提升審計工作水平等方面扎實做好了各項審計工作,并進一步加強溝通協(xié)調(diào),加強業(yè)務學習與經(jīng)驗積累,不斷提高審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮了審計的優(yōu)質(zhì)化服務作用,為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了審計保障。

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